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Dichiarazione fiscale

Panoramica

Conoscenza specialistica dei requisiti fiscali e legali per strutture e settori aziendali. Team dedicati per fornire una chiara comprensione degli obblighi e consigliare soluzioni su misura. Ottimizza le posizioni fiscali e minimizza il carico fiscale complessivo. Fornire i passaggi pratici che garantiscono fiducia, coerenza e conformità.

Hong Kong Tax Filing

Hong Kong Dichiarazione fiscale di Hong Kong

Ci sono 2 doveri obbligatori che un'azienda di Hong Kong deve soddisfare ogni anno nei confronti del governo di Hong Kong. Sono la dichiarazione dei redditi e la restituzione del datore di lavoro.

1. Dichiarazione dei redditi

La prima dichiarazione dei redditi della società sarà emessa dall'Inland Revenue Department (IRD) circa dopo 18 mesi dalla costituzione. La società è tenuta a compilare e presentare all'IRD la dichiarazione dei redditi insieme a una serie di conti verificati al fine di determinare l'importo delle imposte da pagare rispetto al periodo base. In genere, il completamento della contabilità e dell'audit del primo anno richiederà più tempo. E secondo l'ordinanza sulle società di Hong Kong, i rendiconti finanziari annuali di tutte le società a responsabilità limitata di Hong Kong devono essere verificati da un Certified Public Accountant (CPA) per la presentazione, si consiglia di organizzare un contabile il prima possibile. Una volta presentata la dichiarazione dei redditi, è difficile modificarla in seguito.

2. Ritorno del datore di lavoro

Ogni prima settimana di aprile, l'Agenzia delle Entrate rilascerà all'azienda una dichiarazione del datore di lavoro (IR56A e B). Il datore di lavoro ha l'obbligo e DEVE compilare e presentare la dichiarazione del datore di lavoro entro 1 mese, indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia assunto o meno il dipendente. Un ritardo sarà punito severamente.

3. Commissione

Tipo di dichiarazione dei redditi Commissione (US $)
Dichiarazione dei redditi "300
Ritorno del datore di lavoro 200
UK Tax Filing

United Kingdom Dichiarazione fiscale del Regno Unito

Aziende Presentazione di una dichiarazione dei redditi delle società Pagare l'imposta sulle società
Società a responsabilità limitata (LTD) 12 mesi dopo il periodo contabile 9 mesi + 1 giorno
Partnership a responsabilità limitata (LLP) 12 mesi dopo il periodo contabile 9 mesi + 1 giorno
Azienda inattiva Nessuna dichiarazione dei redditi

Costo dei servizi

Fatturato (GBP) Tassa
Dormiente 499 USD
Sotto 30.000 US $ 1.386
Da 30.000 a 74.999 3.110 USD
Da 75.000 a 99.999 3.432 USD
Da 100.000 a 149.999 4.979 USD
Da 150.000 a 249.999 US $ 6.695
Da 250.000 a 300.000 8.925 USD
Oltre 300.000 Essere confermato

Nota: i costi dei servizi sono inclusi

Società britannica

  • Completamento di account abbreviati / account unfillet / account set completo
  • Riempimento dei conti

UK HMRC

  • Preparare il calcolo delle imposte
  • Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società (CT600) all'HMRC
  • Compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi della società di persone
Singapore Tax Filing

Singapore Dichiarazione fiscale di Singapore

Presentazione del reddito imponibile stimato (ECI):

L'ECI è una stima del reddito imponibile della società (dopo aver dedotto le spese fiscali ammissibili) per un anno di valutazione (YA)

Presentazione della dichiarazione dei redditi:

Scadenza 30 novembre
15 dicembre (deposito elettronico)

Costo dei servizi

I nostri servizi di imposta sulle società includono:

  • Assistenza alla presentazione del reddito imponibile stimato (ECI)
  • Calcolo dell'imposta sulle società e dichiarazione dei redditi (Modulo C / CS)
Dichiarazione dei redditi
ECI (*) Modulo CS Modulo C
Azienda 500 USD 499 USD 699 USD
Modulo CS L'azienda deve soddisfare tutti e quattro i criteri per presentare il modulo CS (*).
C Se la tua azienda non si qualifica per presentare il modulo CS, devi inviare il modulo C.

(*) A partire da YA 2017, le aziende si qualificheranno per presentare il modulo CS se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • La società deve essere costituita a Singapore;
  • L'azienda deve avere un fatturato annuo di $ 5 milioni o inferiore
  • La società ricava solo reddito imponibile all'aliquota dell'imposta sulle società del 17%;
  • La società non rivendica nessuno dei seguenti nel YA:
    • Riporto di indennità / perdite di capitale dell'esercizio in corso
    • Soccorso di gruppo
    • Indennità per gli investimenti
    • Credito d'imposta estero e detrazione alla fonte
Delaware Franchise Tax Filing

Delaware Dichiarazione fiscale del franchising del Delaware

La tassa di franchising per le società del Delaware, LLC è dovuta una volta all'anno in una data particolare:

Corporazioni

La tassa di franchising per le società del Delaware è dovuta entro il 1 marzo di ogni anno. Le società possono pagare la tassa prima del 1 ° marzo. Alle società del Delaware che non pagano in tempo verrà automaticamente addebitata una penale di $ 125 per il ritardo, nonché una penale di interesse mensile dell'1,5%. Per una società con meno di 5.000 azioni, l'imposta è di $ 175 più una tassa di deposito di $ 50.

LLC

Delaware LLC deve pagare una tassa annuale di franchising allo stato del Delaware entro il 1 giugno. Come le società del Delaware, le LLC possono pagare prima del 1 giugno. La tariffa per le LLC è di soli $ 300 all'anno. Il mancato pagamento in tempo comporterà una penale di $ 200 per il ritardo e una penale di interesse mensile dell'1,5%.

Ancora una volta, tutte le Delaware LLC devono una tassa annuale di franchising di $ 300. Si tratta di una tariffa fissa per tutte le LLC, che semplifica il budget fiscale. È un piccolo prezzo da pagare per i vantaggi offerti dalla legge del Delaware.

Dichiarazione dei redditi per i servizi

tipo di societa ` Società LLC
Costo totale dei servizi e tassa governativa US $ 549 US $ 549
Lasso di tempo 1 giorno lavorativo 1 giorno lavorativo
Data di scadenza entro 1 marzo 1 giugno

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