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Declaração de impostos

Visão geral

Conhecimento especializado em impostos e requisitos legais para estruturas e setores empresariais. Equipes dedicadas para fornecer uma compreensão clara das obrigações e soluções personalizadas de aconselhamento. Otimize as posições fiscais e minimize a carga tributária geral. Fornece as etapas práticas que proporcionam confiança, consistência e conformidade.

Hong Kong Tax Filing

Hong Kong Declaração de imposto de Hong Kong

Existem duas obrigações obrigatórias que uma empresa de Hong Kong precisa cumprir para com o governo de Hong Kong anualmente. Eles são declaração de imposto de renda e retorno do empregador.

1. Declaração de imposto de renda

A primeira declaração de imposto de renda da empresa será emitida pelo Inland Revenue Department (IRD) aproximadamente após 18 meses de constituição. A empresa é obrigada a preencher e apresentar a Declaração de Imposto de Lucros junto com um conjunto de contas auditadas ao IRD a fim de determinar o valor do imposto necessário a pagar em relação ao período base. Geralmente, a contabilidade e auditoria do primeiro ano levam mais tempo para serem concluídas. E de acordo com o Regulamento das Empresas de Hong Kong, as demonstrações financeiras anuais de todas as Empresas Limitadas de Hong Kong devem ser auditadas pelo Contador Público Certificado (CPA) para submissão, recomenda-se contratar um contador o mais rápido possível. Depois que a declaração de imposto de renda é enviada, é difícil alterá-la posteriormente.

2. Retorno do empregador

Toda primeira semana de abril, o Departamento da Receita Federal emitirá uma Declaração do Empregador (IR56A e B) para a empresa. O empregador tem a obrigação e DEVE preencher e enviar a Declaração do Empregador no prazo de 1 mês, independentemente de a empresa ter contratado o funcionário ou não. O atraso atrairá bem.

3. Taxa

Tipo de declaração de imposto Taxa (US $)
Lucro declaração de imposto 300
Retorno do empregador 200
UK Tax Filing

United Kingdom Declaração de Imposto do Reino Unido

Empresas Apresentação de declaração de imposto de renda corporativa Pagar imposto corporativo
Empresa Privada Limitada (LTD) 12 meses após o período contábil 9 meses + 1 dia
Parceria de responsabilidade limitada (LLP) 12 meses após o período contábil 9 meses + 1 dia
Empresa Inativa Sem declaração de impostos  

Taxa de serviços

Volume de negócios (GBP) Taxa
Dormente US $ 499
Abaixo de 30.000 US $ 1.386
30.000 a 74.999 US $ 3.110
75.000 a 99.999 US $ 3.432
100.000 a 149.999 US $ 4.979
150.000 a 249.999 US $ 6.695
250.000 a 300.000 US $ 8.925
Acima de 300.000 A ser confirmado

Nota: a taxa de serviços está incluída

UK Companies House

  • Conclusão de contas abreviadas / contas não preenchidas / contas completas
  • Preenchendo as contas

HMRC do Reino Unido

  • Preparar cálculo de impostos
  • Apresentação da declaração de imposto de renda da empresa (CT600) para HMRC
  • Preenchimento e envio da declaração fiscal de parceria
Singapore Tax Filing

Singapore Cingapura declaração fiscal

Renda cobrável estimada de arquivamento (ECI):

ECI é uma estimativa da receita tributável da empresa (após dedução das despesas tributáveis permitidas) para um ano de avaliação (YA)

Apresentação de declaração de imposto de renda:

Data de Vencimento 30 de novembro
15 de dezembro (e-arquivamento)

Taxa de serviços

Nossos serviços fiscais corporativos incluem:

  • Auxiliar no envio de Renda exigível estimada (ECI)
  • Cálculo de impostos corporativos e declaração de impostos (Formulário C / CS)
  Declaração Fiscal
ECI (*) Formulário CS Formulário C
Companhia US $ 500 US $ 499 US $ 699
Formato CS A empresa deve atender a todos os quatro critérios para apresentar o Formulário CS (*).
C Se sua empresa não se qualifica para preencher o Formulário CS, você deve enviar o Form C

(*) A partir do YA 2017, as empresas se qualificarão para apresentar o Formulário CS se atenderem a todas as seguintes condições:

  • A empresa deve ser constituída em Cingapura;
  • A empresa deve ter uma receita anual de $ 5 milhões ou menos
  • A empresa obtém apenas rendimentos tributáveis à taxa de imposto sobre as sociedades em vigor de 17%; e
  • A empresa não está reivindicando nenhum dos seguintes no YA:
    • Retorno das concessões / perdas de capital do ano atual
    • Alívio de Grupo
    • Subsídio de investimento
    • Crédito de imposto estrangeiro e imposto deduzido na fonte
Delaware Franchise Tax Filing

Delaware Declaração de imposto de franquia de Delaware

O imposto de franquia para Delaware corporations, LLCs é devido uma vez por ano em uma data específica:

Corporações

O imposto de franquia para empresas de Delaware é devido até 1º de março de cada ano. As corporações podem pagar o imposto antes de 1º de março. Corporações de Delaware que não pagam dentro do prazo receberão automaticamente uma taxa de atraso de US $ 125, bem como uma multa de juros mensal de 1,5%. Para uma empresa com menos de 5.000 ações, o imposto é de $ 175 mais uma taxa de registro de $ 50.

LLCs

A Delaware LLC deve pagar um imposto de franquia anual ao estado de Delaware até 1º de junho. Como as corporações de Delaware, as LLCs podem pagar antes de 1º de junho. A taxa para LLCs é de apenas $ 300 por ano. O não pagamento em dia resultará em uma multa de $ 200 por atraso e uma multa de juros mensal de 1,5%.

Novamente, todas as LLCs de Delaware devem uma taxa anual de franquia de $ 300. Esta é uma taxa fixa para todas as LLCs, tornando o imposto simples de orçamentar. É um pequeno preço a pagar pelos benefícios concedidos a você pela lei de Delaware.

Declaração de imposto de taxa de serviços

Tipo de companhia Corporação LLC
Taxa total de serviços e taxa governamental US $ 1500 US $ 1500
Prazo 3 dia útil 3 dia útil
Data de vencimento em 1 de março 1 de junho

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